RESOLVE

 

DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais) a favor da Sra. Laryssa Claudia Mariano, motorista, referente ao pagamento de 1 (uma) diária, face a viagem do dia 03/12/2025 à 03/12/2025 para Carlópolis-PR, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para levar paciente.